时间:01-17人气:15作者:我顶你个肺
员工出差补贴计入"管理费用-差旅费"科目。比如销售部员工去外地拜访客户,交通费500元、住宿费800元、伙食补贴300元,全部记进这个科目。研发团队去上海参加技术会议,机票1200元、酒店1000元、市内交通200元,也统一归集到这里。
行政人员去北京采购办公设备,高铁票350元、住宿费600元、餐饮补贴150元,同样处理。财务上,这些费用按实际发生额报销,不区分员工级别或出差天数,只要符合公司差旅制度就能列支。报销时需附上发票、行程单等凭证,确保真实合规。
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