时间:01-20人气:21作者:看似情深
差旅费报销单属于自制原始凭证,由出差人员填写,附上交通票、住宿发票等单据。比如北京员工出差上海,打车费120元、高铁票350元、酒店发票800元,这些票据贴在报销单后面。财务审核时核对票据金额,比如120元打车票是否超过公司标准,350元高铁票是否符合规定路线。
报销单上有部门经理签字、财务盖章,才算完成手续。比如销售部门出差,报销单要写明客户名称,方便财务核对业务真实性。出差天数3天,每天餐补100元,这些明细都要列清楚。报销单一式两份,财务留一份,出差人拿一份。这种凭证能真实反映差旅费用,方便公司核算成本。
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